ETAPA 4

ENVÍO DE FORMULARIO C-10 DE CORRECCIÓN DESDE EL S.A.F. AL S.I.D.I.F.

Una vez cumplimentada la etapa 3, y siendo la respuesta del S.I.D.I.F. correcta, el S.A.F. estará en condiciones de proceder a confeccionar, de corresponder, un Formulario C-10 de corrección al formulario de recaudación que el S.I.D.I.F. le envió en la etapa 1.

A tal fin el S.A.F. enviará un nuevo Formulario C-10, cuyo tipo de registro será "CRE", es decir Corrección del formulario Original.

Se recuerda que sólo se podrá corregir a nivel imputación presupuestaria, esto implica, que se puede dar de baja una imputación existente en el original (importe en negativo), e imputar dicho importe en otro formulario (importe/s positivo/s), teniendo que ser la sumatoria de los ítems del formulario 0 (cero).

En este caso el S.A.F. generará un lote que contendrá los siguientes archivos:

El archivo de Cabecera se denominará SDCRSxxx. CON y contendrá los siguientes datos:

El archivo de Ítems se denominará, SDIRTxxx. CON y contendrá los siguientes datos:

Al recibir el lote el S.I.D.I.F. realizarán las validaciones correspondientes y de acuerdo con el resultado de éstas, enviará al Servicio la respuesta.

Respuesta del S.I.D.I.F. al formulario de corrección enviado por el S.A.F

Recibida la transmisión del S.A.F. del Formulario de Corrección, el S.I.D.I.F. realizará las validaciones necesarias y enviará las respuestas de las mismas al Servicio, las cuales pueden arrojar para cada Formulario C-10 alguno de los siguientes resultados:

- Correcto y confirmado: Esto implica que no se ha detectado ningún error en el proceso de validación por lo tanto el Sistema actualizará la ejecución en el S.I.D.I.F., y enviará al S.A.F. la respuesta del Formulario de Corrección como correcto y confirmado (C).

- Error: Esto implica que en el proceso de validación se detectó algún error, en cuyo caso el Sistema generará un formulario en estado E, es decir con error y no actualizará la ejecución presupuestaria en el S.I.D.I.F.

En ambos casos, el S.I.D.I.F. remitirá vía TRANSAF, al S.A.F. un archivo cabecera SDGASxxx. CON, con los siguientes datos:

De corresponder (en caso de existir error en algún ítems), también se enviará un archivo de ítems, SDGVRxxx. CON, con los datos que se detallan a continuación:


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