ENVÍO DE C10 DE REGULARIZACIÓN DEL S.A.F.
AL S.I.D.I.F.
Si el S.A.F. tiene que anular algún formulario enviado
en la primera etapa, porque éste se confirmó con
error, deberá transmitir un formulario de regularización.
En dicho formulario no se va a citar el formulario original, ni
ninguno de los campos referentes a movimientos de fondos (ya que
no los hay).
Recibido el sistema el formulario de regularización, esta
validará cada una de sus partes, y enviará al S.A.F.
el resultado de la misma. Dicho resultado puede ser el siguiente:
El S.I.D.I.F. validará la información incluida en
el formulario de registraron y en el caso que esté correcta,
actualizará la ejecución. En el caso de encontrar
errores, generará el formulario con estado erróneo.
En ambos casos enviará al S.A.F. la respuesta.
El S.A.F. enviará archivos de cabecera e ítems,
con los datos que se describen a continuación.
Archivo de Cabecera: SDCRCxxx. CON
Archivo de Ítems: SDIRCxxx. CON
El S.I.D.I.F. realizará ciertas validaciones y de acuerdo
al resultado de éstas, le enviará al servicio la
respuesta.
RESPUESTA DE LA REGULARIZACIÓN ENVIADA AL S.A.F.
Recibido por el sistema el formulario de regularización,
este validará cada una de sus partes, y enviará
al S.A.F. el resultado de la misma. Dicho resultado pueden ser
los siguiente:
Correcto y confirmado: Esto implica que no se ha detectado
ningún error en el proceso de validación por lo
tanto el Sistema actualizará la ejecución el S.I.D.I.F.,
y enviará al S.A.F. la respuesta del formulario de corrección
como correcto y confirmado (C).
Error: Esto implica que el resultado de las validaciones
es erróneo, en cuyo caso el Sistema generará un
formulario en ese estado erróneo (E), no actualizará
la ejecución presupuestaria en el S.I.D.I.F.
En ambos casos el S.I.D.I.F. enviará la respuesta en un
archivo de cabecera y de corresponder también un archivo
de ítem, con los datos que se detallan a continuación:
Nombre del Archivo de Cabecera: SDGASxxx. CON
Nombre del Archivo de Ítems: SDGVRxxx. CON